Sistema de Control Interno
En atención al Capítulo II, numeral 10, fracción II, incisos b), c),
d), e), f) y g) y fracción III, incisos i) y h), del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, el Director General del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca, tuvo a bien autorizar para el ejercicio
2019, el Programa de Trabajo de Control Interno, así como emitir el
Informe Anual de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.
Por lo anterior, adjunto a este
mensaje, se envían a todos los servidores públicos que laboran en el
HRAEI, los archivos que contienen los documentos de referencia.
Finalmente, se comenta que la
Coordinación de Control Interno Institucional, se encuentra a sus
órdenes para cualquier aclaración o aportación que pudieran ustedes
brindar al citado Programa de Trabajo.
Atentamente
El Coordinador del Control Interno
Institucional
Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas
Ext. 1561
Correo institucional: coordinadorci@hraei.gob.mx
En atención al Capítulo II, numeral
10, fracción II, incisos b), c), d), e), f) y g) y fracción III,
incisos i) y h), del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno, el Director
General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca,
tuvo a bien autorizar para el ejercicio 2017, el Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos 2018.
En atención al Capítulo II, numeral 10,
fracción II, incisos b), c), d), e), f), y g) y fracción III,
incisos i) y h), del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, el Director General del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca, tuvo a bien autorizar para el
ejercicio 2017, los Programas de Trabajo de Administración de
Riesgos y de Control Interno. así como emitir el Informe Anual de
Autoevaluación del Sistema de Control Interno.
En
cumplimiento de lo que establece el Artículo 37, fracción I,
incisos c) y e) del Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, el Coordinador de
Control Interno Institucional emite los avances trimestrales
de las acciones de mejora comprometidos en el Programa de
Trabajo de Contro Interno, en el Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos 2015, así como con el Programa de
Trabajo de Administración de Riesgos 2016.
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